Biblioteca Rafael Escandón Hernández - UNAC

Evaluación del control interno en las áreas de tesorería y cuentas por pagar de la agencia de Seguros Sanín Alianza Ltda. [Formato electrónico]

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoColombia : Los autores, 2011 Descripción: Formato electrónico, 82 hojasTítulos uniformes: Tema(s): Clasificación CDD:
  • T 657.458 V434
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Contenidos:
Se evalúa el control interno en el área de tesorería y cuentas por pagar en la Agencia de Seguros Sanín Alianza Ltda., durante el primer trimestre del año mediante la aplicación de herramientas de evaluación de control, detectando las fortalezas y debilidades que a su vez permita la formulación de recomendaciones para el mejoramiento del proceso administrativo. Se comprenden las políticas, procedimientos y funciones establecidas en el área mediante la aplicación de la guía de observación y cuestionarios de control interno detectando las fortalezas y debilidades, formulando a su vez las medidas tendientes al mejoramiento de sus procesos, se identifican los riesgos que incurren en el área de tesorería y cuentas por pagar y los impactos negativos que puedan conllevar a pérdidas al ente económico mediante la aplicación de matrices de riesgo control y se verifica el flujo de la información en las áreas sujetas a examen mediante la aplicación de flujogramas observando el recorrido de la información en el sistema contable e identificando a su vez los puntos claves de control.
Nota de disertación: Proyecto de grado (Contador(a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2011
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Proyecto de grado (Contador(a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2011

Incluye bibliografía

Se evalúa el control interno en el área de tesorería y cuentas por pagar en la Agencia de Seguros Sanín Alianza Ltda., durante el primer trimestre del año mediante la aplicación de herramientas de evaluación de control, detectando las fortalezas y debilidades que a su vez permita la formulación de recomendaciones para el mejoramiento del proceso administrativo. Se comprenden las políticas, procedimientos y funciones establecidas en el área mediante la aplicación de la guía de observación y cuestionarios de control interno detectando las fortalezas y debilidades, formulando a su vez las medidas tendientes al mejoramiento de sus procesos, se identifican los riesgos que incurren en el área de tesorería y cuentas por pagar y los impactos negativos que puedan conllevar a pérdidas al ente económico mediante la aplicación de matrices de riesgo control y se verifica el flujo de la información en las áreas sujetas a examen mediante la aplicación de flujogramas observando el recorrido de la información en el sistema contable e identificando a su vez los puntos claves de control.

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