Evaluación de control interno en el área de cartera en la empresa Masterplast Ltda. [Formato electrónico]
Tipo de material:
TextoColombia : Los autores, 2011Descripción: Formato electrónico, 86 hojasTítulos uniformes: Tema(s): Clasificación CDD: - T 657.45 R896
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Trabajo de grado
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Biblioteca Rafael Escandón Hernández - UNAC - Medellín Drive | Tesis y trabajos de grado | T 657.45 R896 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ejemplar 1 | Disponible |
Proyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2011
Incluye bibliografía
Se evalúa el sistema de control interno en el área de cartera en la empresa Masterplast Ltda., mediante la aplicación de herramientas de evaluación de control, detectando fortalezas y debilidades incurridas en el área, propiciando recomendaciones pertinentes para la optimización de los procesos administrativos. Se analiza el manual de políticas, procedimientos y funciones existentes en el área, mediante la aplicación de guías de observación y cuestionarios de control interno, se identifican los riesgos que tiene la empresa incurridos en el área de cartera mediante la aplicación de matrices de riesgo de control y se verifica el flujo de la información en el área sujeta de examen mediante una aplicación de flujogramas, observando el recorrido de la información del sistema contable e identificando a su vez los puntos claves de control.