Evaluar el sistema de control interno en el área de tesorería de Inversiones Manpe Ltda.
Tipo de material:
TextoColombia : Los autores, 2009Descripción: 67 hojasTema(s): Clasificación CDD: - T 658.151 C824
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Trabajo de grado
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Biblioteca Rafael Escandón Hernández - UNAC - Medellín Sala principal de colecciones - Primer piso - Medellín | Tesis y trabajos de grado | T 658.151 C824 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ejemplar 1 | Sólo préstamo en sala | 48042 |
Proyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2009
Incluye bibliografía
Se evalúa el sistema de control interno en el área de tesorería de Inversiones Manpe Ltda., mediante la aplicación de herramientas de evaluación, detectando fortalezas y debilidades que a su vez permitan la formulación de recomendaciones tendientes al mejoramiento del proceso administrativo. Se comprenden los manuales de políticas, procedimientos y de funciones del área sujeta a examen, mediante la aplicación de guías de observación y cuestionarios de control interno, se identifican los riesgos incurridos en el área de tesorería mediante la aplicación de la matriz de riesgo control, estableciendo los impactos negativos que conlleven a pérdidas del ente económico, sugiriendo las medidas tendientes a la administración, control y minimización de los efectos y se evalúa el flujo de la información en el área, mediante la aplicación de flujogramas, observando el recorrido de la información en el sistema contable e identificando los puntos claves de control.