Evaluación del control interno en las áreas de cartera y disponible en la Cooperativa Comunión [Formato electrónico]
Jacobs Iseda, Gissell
Evaluación del control interno en las áreas de cartera y disponible en la Cooperativa Comunión [Formato electrónico] - Formato electrónico, 69 hojas
Proyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2009
Incluye bibliografía
Se evalúa el control interno en las áreas de cartera de crédito y disponible en la Cooperativa Multiactiva Unión Colombiana. Se comprenden los manuales de políticas, procedimientos y funciones establecidos en las áreas de estudio, se identifican los riesgos incluidos en estas áreas mediante la aplicación de matrices de riesgos control y se verifica el flujo de información de las áreas mediante la aplicación de flujogramas, observando en ellos el recorrido de la información a través de los sistemas contables y estableciendo puntos de control.
Auditoría interna
Cuentas por cobrar
Control interno
Tesis y disertaciones académicas
Corporación Universitaria Adventista
T 657.458 J17
Evaluación del control interno en las áreas de cartera y disponible en la Cooperativa Comunión [Formato electrónico] - Formato electrónico, 69 hojas
Proyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2009
Incluye bibliografía
Se evalúa el control interno en las áreas de cartera de crédito y disponible en la Cooperativa Multiactiva Unión Colombiana. Se comprenden los manuales de políticas, procedimientos y funciones establecidos en las áreas de estudio, se identifican los riesgos incluidos en estas áreas mediante la aplicación de matrices de riesgos control y se verifica el flujo de información de las áreas mediante la aplicación de flujogramas, observando en ellos el recorrido de la información a través de los sistemas contables y estableciendo puntos de control.
Auditoría interna
Cuentas por cobrar
Control interno
Tesis y disertaciones académicas
Corporación Universitaria Adventista
T 657.458 J17