Biblioteca Rafael Escandón Hernández - UNAC

Evaluación del control interno del manejo de los diezmos y las ofrendas [Formato electrónico]

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoColombia : Los autores, 2007Descripción: Formato electrónico, 69 hojasTítulos uniformes: Tema(s): Clasificación CDD:
  • T 262.06732 B272
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Contenidos:
Se evalúa el sistema de control interno en la Asociación Centro Occidental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante el primer semestre de 2007; mediante la aplicación de instrumentos de evaluación que permiten la identificación de las fortalezas y debilidades, facilitando a su vez las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento de su proceso administrativo. Se verifican las políticas, procedimientos y el manual de funciones en el área de tesorería, mediante la aplicación de guías de observación y cuestionarios de control interno detectando las fortalezas y debilidades, facilitando de esta manera la formulación de recomendaciones, se identifican los riesgos en el área sujeta a examen mediante la aplicación de matrices de riesgo – control, facilitando medidas tendientes a la administración y minimización de los impactos desfavorables y se evalúa el flujo de información del área sujeta a examen, mediante flujogramas que faciliten la identificación de los puntos clave de control.
Nota de disertación: Proyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2007
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Proyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2007

Incluye bibliografía

Se evalúa el sistema de control interno en la Asociación Centro Occidental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante el primer semestre de 2007; mediante la aplicación de instrumentos de evaluación que permiten la identificación de las fortalezas y debilidades, facilitando a su vez las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento de su proceso administrativo. Se verifican las políticas, procedimientos y el manual de funciones en el área de tesorería, mediante la aplicación de guías de observación y cuestionarios de control interno detectando las fortalezas y debilidades, facilitando de esta manera la formulación de recomendaciones, se identifican los riesgos en el área sujeta a examen mediante la aplicación de matrices de riesgo – control, facilitando medidas tendientes a la administración y minimización de los impactos desfavorables y se evalúa el flujo de información del área sujeta a examen, mediante flujogramas que faciliten la identificación de los puntos clave de control.

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