Biblioteca Rafael Escandón Hernández - UNAC

Evaluación del control interno y manual de funciones en el área de cartera de Practiseguros Ltda. [Formato electrónico]

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoColombia : Los autores, 2011Descripción: Formato electrónico, 65 hojasTítulos uniformes: Tema(s): Clasificación CDD:
  • T 657.458 G633
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Contenidos:
Se establece un manual de funciones y procedimientos para el manejo de las cuentas por cobrar de Practiseguros Ltda., en forma sencilla y práctica por medio del cual la empresa pueda evaluar el manejo dado, con el fin de que los resultados se den bajo parámetros de efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera y salvaguardia del activo. Se conocen los diferentes informes de control interno que tiene la empresa y sus diferencias, que ayude a la adecuada definición de la estructura organizacional y el marco normativo y procedimental necesario para el correcto funcionamiento de Practiseguros Ltda., se describen los procesos y actividades que se tienen en la organización para brindar las pautas o recomendaciones que fortalezca el sistema de control y se proponen mecanismos de control en los procedimientos del área de cartera para lograr reducción en el porcentaje de error y el riesgo en el proceso de recaudo se realiza un análisis de los procesos y tareas para evaluar los procesos críticos.
Nota de disertación: Proyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2011
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Trabajo de grado Biblioteca Rafael Escandón Hernández - UNAC - Medellín Repositorio Institucional Tesis y trabajos de grado T 657.458 G633 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ejemplar 1 Disponible

Incluye diapositivas con título "Un mundo feliz y seguro es lo que todos deseamos" como material complementario

Proyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2011

Incluye bibliografía

Se establece un manual de funciones y procedimientos para el manejo de las cuentas por cobrar de Practiseguros Ltda., en forma sencilla y práctica por medio del cual la empresa pueda evaluar el manejo dado, con el fin de que los resultados se den bajo parámetros de efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera y salvaguardia del activo. Se conocen los diferentes informes de control interno que tiene la empresa y sus diferencias, que ayude a la adecuada definición de la estructura organizacional y el marco normativo y procedimental necesario para el correcto funcionamiento de Practiseguros Ltda., se describen los procesos y actividades que se tienen en la organización para brindar las pautas o recomendaciones que fortalezca el sistema de control y se proponen mecanismos de control en los procedimientos del área de cartera para lograr reducción en el porcentaje de error y el riesgo en el proceso de recaudo se realiza un análisis de los procesos y tareas para evaluar los procesos críticos.

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