000 02216aam a2200337 4500
001 5012
003 OSt
005 20250526094020.0
008 a0000002011 ck 0000000000spa00
040 _cRDA
082 _aT 657.45 R896
100 _96166
_aRubiano Ortiz, Fanny Vianeth
240 _aContador publicounac
245 _aEvaluación de control interno en el área de cartera en la empresa Masterplast Ltda. [Formato electrónico]
264 _aColombia :
_bLos autores,
_c2011
300 _aFormato electrónico, 86 hojas
502 _aProyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2011
504 _aIncluye bibliografía
505 _aSe evalúa el sistema de control interno en el área de cartera en la empresa Masterplast Ltda., mediante la aplicación de herramientas de evaluación de control, detectando fortalezas y debilidades incurridas en el área, propiciando recomendaciones pertinentes para la optimización de los procesos administrativos. Se analiza el manual de políticas, procedimientos y funciones existentes en el área, mediante la aplicación de guías de observación y cuestionarios de control interno, se identifican los riesgos que tiene la empresa incurridos en el área de cartera mediante la aplicación de matrices de riesgo de control y se verifica el flujo de la información en el área sujeta de examen mediante una aplicación de flujogramas, observando el recorrido de la información del sistema contable e identificando a su vez los puntos claves de control.
650 1 0 _aAuditoría interna
_928354
650 0 _aContabilidad
_946266
650 0 _aControl interno de costos
_922791
650 1 4 _vTesis y disertaciones académicas
_927661
650 1 0 _aCorporación Universitaria Adventista
_928432
700 _934592
_aFlórez Páez, Jorge Luis
_eautor
700 _939244
_aFlórez Páez, Jaime Alberto
_eautor
700 _aGutiérrez Villamizar, Ana Isabel
_easesor
_947831
700 _941587
_aLópez López, Oscar
_easesor
856 _uhttps://drive.google.com/file/d/19kVX7FLdBsKpKzQjqvVjJ6baV8PPx2JM/view?usp=sharing
_yVer en línea,.
942 _cTS
_2ddc
999 _c54266
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