000 02357aam a2200337 4500
001 15168
003 OSt
005 20250428095004.0
008 a0000002007 ck 0000000000spa00
040 _cRDA
082 _aT 262.06732 B272
100 _911132
_aBarrera Cuesta, Doris Consuelo
240 _aContador publicounac
245 _aEvaluación del control interno del manejo de los diezmos y las ofrendas [Formato electrónico]
264 _aColombia :
_bLos autores,
_c2007
300 _aFormato electrónico, 69 hojas
502 _aProyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2007
504 _aIncluye bibliografía
505 _aSe evalúa el sistema de control interno en la Asociación Centro Occidental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante el primer semestre de 2007; mediante la aplicación de instrumentos de evaluación que permiten la identificación de las fortalezas y debilidades, facilitando a su vez las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento de su proceso administrativo. Se verifican las políticas, procedimientos y el manual de funciones en el área de tesorería, mediante la aplicación de guías de observación y cuestionarios de control interno detectando las fortalezas y debilidades, facilitando de esta manera la formulación de recomendaciones, se identifican los riesgos en el área sujeta a examen mediante la aplicación de matrices de riesgo – control, facilitando medidas tendientes a la administración y minimización de los impactos desfavorables y se evalúa el flujo de información del área sujeta a examen, mediante flujogramas que faciliten la identificación de los puntos clave de control.
650 1 4 _aAdventistas del Séptimo Día
_945606
650 0 _927984
_aFinanzas
650 0 _927996
_aDiezmos
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_aAuditoría interna
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_aTesis y disertaciones académicas
650 0 _928432
_aCorporación Universitaria Adventista
700 _935620
_aGarcía Carrillo, Mónica Andrea
_eautora
700 _942252
_aYepes Bedoya, Berardo de Jesús
_easesor
700 _932654
_aGalindo Monsalve, Rafael
_easesor
856 _uhttps://drive.google.com/file/d/12Agm65gzUB-pXORQ3YuyoLkUMhbwKQf4/view?usp=sharing
_yVer recurso en línea.
942 _cTS
_2ddc
999 _c53096
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