TY - BOOK AU - Rubiano Ortiz, Fanny Vianeth AU - Flórez Páez, Jorge Luis AU - Flórez Páez, Jaime Alberto AU - Gutiérrez Villamizar, Ana Isabel AU - López López, Oscar TI - Evaluación de control interno en el área de cartera en la empresa Masterplast Ltda. [Formato electrónico] U1 - T 657.45 R896 PY - 2011/// CY - Colombia PB - Los autores, KW - Auditoría interna KW - Contabilidad KW - Control interno de costos KW - Tesis y disertaciones académicas KW - Corporación Universitaria Adventista N1 - Proyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2011; Incluye bibliografía; Se evalúa el sistema de control interno en el área de cartera en la empresa Masterplast Ltda., mediante la aplicación de herramientas de evaluación de control, detectando fortalezas y debilidades incurridas en el área, propiciando recomendaciones pertinentes para la optimización de los procesos administrativos. Se analiza el manual de políticas, procedimientos y funciones existentes en el área, mediante la aplicación de guías de observación y cuestionarios de control interno, se identifican los riesgos que tiene la empresa incurridos en el área de cartera mediante la aplicación de matrices de riesgo de control y se verifica el flujo de la información en el área sujeta de examen mediante una aplicación de flujogramas, observando el recorrido de la información del sistema contable e identificando a su vez los puntos claves de control. UR - https://drive.google.com/file/d/19kVX7FLdBsKpKzQjqvVjJ6baV8PPx2JM/view?usp=sharing ER -