02129aam a2200313 45000010005000000030004000050050017000090080062000260400008000880820018000961000033001142400025001472450118001722640036002903000038003265020096003645040029004605050899004896500025013886500018014136500031014316500040014626500044015027000040015467000042015867000047016287000035016758560105017105012OSt20250526094020.0 a0000002011 ck 0000000000spa00 cRDA aT 657.45 R896 aRubiano Ortiz, Fanny Vianeth aContador publicounac aEvaluación de control interno en el área de cartera en la empresa Masterplast Ltda. [Formato electrónico] aColombia :bLos autores, c2011 aFormato electrónico, 86 hojas  aProyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2011  aIncluye bibliografía  aSe evalúa el sistema de control interno en el área de cartera en la empresa Masterplast Ltda., mediante la aplicación de herramientas de evaluación de control, detectando fortalezas y debilidades incurridas en el área, propiciando recomendaciones pertinentes para la optimización de los procesos administrativos. Se analiza el manual de políticas, procedimientos y funciones existentes en el área, mediante la aplicación de guías de observación y cuestionarios de control interno, se identifican los riesgos que tiene la empresa incurridos en el área de cartera mediante la aplicación de matrices de riesgo de control y se verifica el flujo de la información en el área sujeta de examen mediante una aplicación de flujogramas, observando el recorrido de la información del sistema contable e identificando a su vez los puntos claves de control. 10aAuditoría interna  0aContabilidad  0aControl interno de costos 14vTesis y disertaciones académicas 10aCorporación Universitaria Adventista  aFlórez Páez, Jorge Luis eautor aFlórez Páez, Jaime Albertoeautor aGutiérrez Villamizar, Ana Isabeleasesor aLópez López, Oscareasesor uhttps://drive.google.com/file/d/19kVX7FLdBsKpKzQjqvVjJ6baV8PPx2JM/view?usp=sharingyVer en línea,.