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    <title>Evaluación del control interno y manual de funciones en el área de cartera de Practiseguros Ltda.  [Formato electrónico]</title>
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    <title>Contador publicounac</title>
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    <namePart>Gómez Soto, Carolina</namePart>
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    <namePart>Ramírez Velásquez, Zulema</namePart>
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    <namePart>Gutiérrez Villamizar, Ana Isabel</namePart>
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    <issuance>monographic</issuance>
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    <extent>Formato electrónico, 65 hojas </extent>
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  <tableOfContents>Se establece un manual de funciones y procedimientos para el manejo de las cuentas por cobrar de Practiseguros Ltda., en forma sencilla y práctica por medio del cual la empresa pueda evaluar el manejo dado, con el fin de que los resultados se den bajo parámetros de efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera y salvaguardia del activo. Se conocen los diferentes informes de control interno que tiene la empresa y sus diferencias, que ayude a la adecuada definición de la estructura organizacional y el marco normativo y procedimental necesario para el correcto funcionamiento de Practiseguros Ltda., se describen los procesos y actividades que se tienen en la organización para brindar las pautas o recomendaciones que fortalezca el sistema de control y se proponen mecanismos de control en los procedimientos del área de cartera para lograr reducción en el porcentaje de error y el riesgo en el proceso de recaudo se realiza un análisis de los procesos y tareas para evaluar los procesos críticos. </tableOfContents>
  <note>Incluye diapositivas con título "Un mundo feliz y seguro es lo que todos deseamos" como material complementario </note>
  <note>Proyecto de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2011 </note>
  <note>Incluye bibliografía  </note>
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    <topic>Auditoría</topic>
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    <topic>Contabilidad</topic>
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    <topic>Tesis y disertaciones académicas</topic>
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    <topic>Corporación Universitaria Adventista</topic>
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