01810nam a22002897a 4500003000400000005001700004008004100021040000800062082002000070100003600090240002500126245010300151264003500254300003600289502009400325504002700419505074300446650003001189650003401219650004301253650003901296650002401335700004301359700004301402700004801445700002701493OSt20250721155651.0240716b |||||||| |||| 00| 0 spa d cRDA aT 658.151 S194  aSánchez López, Blanca Liced aContador publicounac aEvaluación del control interno en el área de tesorería de Vitarrico [Formato electrónico]  aColombia :bLos autores,c2009 aFormato electrónico, 56 hojas aTrabajo de grado (Contador (a) Público) -- Corporación Universitaria Adventista, 2009 aIncluye bibliografía aToda organización debe de establecer medidas de control por medio de procesos que provean seguridad razonable en relación con los logros establecidos. Según el informe COSO, este control debe enfatizar en aspectos como estructura organizacional y los ambientes de control que se deben tener en cuenta en una entidad, asumiendo los riesgos que pueden presentarse en ella. La consultoría se realizó en la empresa Industrias Alimenticias Vitarrico, el objetivo de esta consultoría es evaluar el sistema de control interno en el área de tesorería, mediante la aplicación de herramientas de valuación, detectando las fortalezas y debilidades, permitiendo a su vez posibles recomendaciones para el mejoramiento del sistema.  0aControl interno de costos 0aVitarrico (Empresa comercial) 0aCorporación Universitaria Adventista 0aTesis y disertaciones académicas 0aAuditoría interna aVillamizar Requena, Juan Carloseautor aVargas Fuentes, Jeirsson Iváneautor aGutiérrez Villamizar, Ana Isabeleasesora aLópez, Oscareasesor